Zasady raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce

Kompleksowe omówienie zmian dotyczących raportowania schematów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.


TERMIN:
19 września 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 123A
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy obudzili się w nowej rzeczywistości podatkowej. Wśród wielu zmian, które dotyczą kwestii merytorycznych, ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie nowego obowiązku dotyczącego raportowania tzw. schematów podatkowych. 

Uchwalone przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, a ich literalna wykładnia prowadzi do przekonania, że Ministerstwo Finansów, chce mieć wiedzę o niemal wszystkich działaniach podatników, niezależnie od tego, czy mają one charakter agresywnych optymalizacji, czy też dotyczą normalnych czynności stricte biznesowych. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 do polskiego porządku prawnego zasadami raportowania schematów podatkowych (MDR). Na szkoleniu omówione zostaną m.in. schematy podatkowe (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny) oraz podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający). 

Sankcje za brak raportowania

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa także z zakresem danych i sposobem przekazywania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS oraz sankcjami za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie. Szkolenie będzie uwzględniać także objaśnienia podatkowe wydane przez Ministra Finansów.

Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR? 

  • Doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci i pracownicy instytucji finansowych to potencjalni promotorzy
  • Biegli rewidenci, notariusze, księgowi i dyrektorzy finansowi, pracownicy banków to potencjalni wspomagający
  • Wszystkie pozostałe podmioty są potencjalnym korzystającym z uzgodnienia. 
  • Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może skutkować karami: 
           - do 10 mln PLN w stosunku do promotorów
           -  do 21 ,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za zgłoszenie 

Na szkoleniu dowiesz się: 

  • Co jest schematem podatkowym i podlega raportowaniu? 
  • Kiedy obowiązek raportowania schematu występuje mimo że brak korzyści podatkowej? 
  • Kiedy przepisy przewidują wsteczne raportowanie za 2018r? 
  • Kto jest promotorem, wspomagającym, korzystającym? 
  • Kto ma obowiązek wprowadzić wewnętrzna procedurę MDR? 
  • Jak przekazywać wymagane dane? 
  • Jakie są sankcje karno-skarbowe za brak procedury? 

Na szkoleniu omówione zostaną m.in. 

  • schematy podatkowe (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny),
  • podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający), 
  • zakres danych i sposób przekazywania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS,
  • sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie, 
  • objaśnienia podatkowe wydane przez Ministra Finansów.

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Gniewomir Parzyjagła - manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników


Program szkolenia:

  1.   Geneza przepisów. 
  2.   Dyrektywa Rady a polskie przepisy.
  3.   Objaśnienia podatkowe.
  4.   Podmioty zobowiązane do raportowania – zarys ról.
  5.   Co podlega raportowaniu?
  6.   Definicja schematu podatkowego.
  7.   Schemat podatkowy a unikanie opodatkowania.
  8.   Podział schematów podatkowych (typy schematów).
  9.   Kwalifikowany korzystający.
  10.   Kryterium głównej korzyści.
  11.   Co to są cechy rozpoznawcze? 
  12.   Rodzaje cech rozpoznawczych.
  13.   Kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania. 
  14.   Obowiązki promotora.
  15.   Obowiązki korzystającego.
  16.   Obowiązki wspomagającego.
  17.   Zakres danych ujawnianych w zgłoszeniu schematu podatkowego.
  18.   Sposób przekazywania danych.
  19.   Informacja o zastosowaniu schematu podatkowego.
  20.   Sankcje karno-skarbowe.
  21.   Procedury wewnętrzne - kto ma obowiązek posiadania, co mają zawierać. 
  22.   Sankcje za brak procedury.
  23.   Retroaktywność przepisów.
  24.   Przykłady schematów podlegających raportowaniu.

Przerwy kawowe i obiadowa

 11.30 - Przerwa kawowa
 13.00 - Lunch
 14.30 - Przerwa kawowa
 16.00 - Zakończenie szkolenia

Dodatkowe rabaty:


  • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:


Kieszonkowe Teksty Ustaw



  • Vat

VAT, seria Twoje Prawo, C.H.Beck 2019







  • Ordynacja podatkowa


Ordynacja podatkowa, seria Twoje Prawo, C.H.Beck 2019
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
Manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał swoim klientom przy zapewnieniu mechanizmów mitygujących ryzyko odpowiedzialności karnej – skarbowej.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zasady raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce Miejsce i termin: Warszawa, 19 września 2019

CENA EARLY
450,00 zł z VAT
(365,85 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 18.08.2019 r.
CENA REGULAR
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 12.09.2019 r.
CENA LATE
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.