Zasady raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce

Wyzwania związane z nowymi obowiązkami raportowania schematów.


TERMIN:
3 marca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
600,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy obudzili się w nowej rzeczywistości podatkowej. Wśród wielu zmian, które dotyczą kwestii merytorycznych, ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie nowego obowiązku dotyczącego raportowania tzw. schematów podatkowych. 

Uchwalone przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, a ich literalna wykładnia prowadzi do przekonania, że Ministerstwo Finansów, chce mieć wiedzę o niemal wszystkich działaniach podatników, niezależnie od tego czy mają one charakter agresywnych optymalizacji, czy też dotyczą normalnych czynności stricte biznesowych. 

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił w styczniu 2020 r. wniosek KIDP o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ordynacji podatkowej w zakresie związanym z raportowaniem schematów podatkowych, a w konsekwencji z tajemnicą doradców podatkowych. Od początku prac nad tymi przepisami, Krajowa Izba Doradców Podatkowych wskazywała na ich wadliwość i niezgodność z Konstytucją RP. . 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 do polskiego porządku prawnego zasadami raportowania schematów podatkowych (MDR)
Na szkoleniu omówione zostaną m.in. schematy podatkowe (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny) oraz podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający). 

Sankcje za brak raportowania

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa także z zakresem danych i sposobem przekazywania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS oraz sankcjami za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie. Szkolenie będzie uwzględniać także objaśnienia podatkowe wydane przez Ministra Finansów. 

Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR? 

Doradcy podatkowi , radcy prawni, adwokaci i pracownicy instytucji finansowych to potencjalni promotorzy. Biegli rewidenci , notariusze, księgowi i dyrektorzy finansowi, pracownicy banków to potencjalni wspomagający. Wszystkie pozostałe podmioty są potencjalnym „Korzystającym” z uzgodnienia. Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może skutkować karami: 

  • do 10 mln PLN w stosunku do promotorów 
  • do 21 ,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za zgłoszenie 

Na szkoleniu dowiesz się: 

  • Co jest schematem podatkowym i podlega raportowaniu? 
  • Kiedy obowiązek raportowania schematu występuje mimo że brak korzyści podatkowej? 
  • Kiedy przepisy przewidują wsteczne raportowanie za 2018 r.? 
  • Kto jest promotorem, wspomagającym, korzystającym? 
  • Kto ma obowiązek wprowadzić wewnętrzna procedurę MDR? 
  • Jak przekazywać wymagane dane? 
  • Jakie są sankcje karno-skarbowe za brak procedury ? 

Problematyczne kwestie raportowania schematów MDR - prof. Adam Mariański

"Dla przeciętnego podatnika może być zaskoczeniem, iż schematem podatkowym może być każda czynność, która jest dokonywana przez podatnika w Polsce" - mówi prof. Adam Mariański. Posłuchaj więcej o tematyce, której dotyczyć będzie nasze szkolenie.





Adresaci szkolenia: 

Szkolenie jest adresowane do: dyrektorów finansowych, księgowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, biur rachunkowych i doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Gniewomir Parzyjagła – manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał swoim klientom przy zapewnieniu mechanizmów mitygujących ryzyko odpowiedzialności karnej – skarbowej.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Gniewomir Parzyjagła – manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Geneza przepisów 
2. Dyrektywa Rady a polskie przepisy 
3. Objaśnienia podatkowe 
4. Podmioty zobowiązane do raportowania – zarys ról 
5. Co podlega raportowaniu? 
6. Definicja schematu podatkowego 
7. Schemat podatkowy a unikanie opodatkowania 
8. Podział schematów podatkowych (typy schematów) 
9. Kwalifikowany korzystający 
10. Kryterium głównej korzyści 
11. Co to są cechy rozpoznawcze 
12. Rodzaje cech rozpoznawczych 
13. Kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania, 
14. Obowiązki promotora 
15. Obowiązki korzystającego 
16. Obowiązki wspomagającego 
17. Zakres danych ujawnianych w zgłoszeniu schematu podatkowego 
18. Sposób przekazywania danych 
19. Informacja o zastosowaniu schematu podatkowego 
20. Sankcje karno-skarbowe 
21. Procedury wewnętrzne - kto ma obowiązek posiadania, co mają zawierać. 
22. Sankcje za brak procedury, 
23. Retroaktywność przepisów 
24. Przykłady schematów podlegających raportowaniu

Podział na przerwy kawowe i zajęcia

9.30-10.00 Rejestracja uczestników 
11.30 Przerwa kawowa 
13.00 Lunch 
14.30 Przerwa kawowa 
16.00 Zakończenie szkolenia

Rabaty:


  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:

  • Podatki 2020


Bestsellerowy zbiór podatkowych aktów prawnych: "Podatki 2020", C.H.Beck 2020
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
Manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał swoim klientom przy zapewnieniu mechanizmów mitygujących ryzyko odpowiedzialności karnej – skarbowej.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zasady raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce Miejsce i termin: Warszawa, 03 marca 2020

CENA EARLY
500,00 zł z VAT
(406,50 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 07.02.2020 r.
CENA REGULAR
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
CENA LATE
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 25.02.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.